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財務審計部加強落實集團內部審計問題整改

發(fā)布時間: 2020-11-12 訪問量: 1921 來源:admin 保護視力色:

  自市交通產業(yè)發(fā)展集團審計部出具審計報告以來,財務審計部高度重視存在的審計問題,研究部署審計整改工作,明確落實審計整改責任,采取有效措施,切實糾正審計查出的問題。同時,認真研究、完善制度、規(guī)范管理,防止問題再度發(fā)生。

  財務審計部針對審計中提出的食堂管理不規(guī)范和基層財務管理薄弱問題,開展項目部及機關食堂的專項審計,同時規(guī)范管理機械操作手考勤與用餐情況;組織備用金會計學習培訓并到項目部復查備用金會計報賬單據(jù)登記管理情況。針對倉庫管理審計出的問題,財務審計部督促機械分公司加快落實倉管物品整改意見,并到現(xiàn)場檢查倉庫整改情況。目前機械分公司已將機械配件分門別類,擺放整齊,粘貼標簽,易于查找。

  財務審計部將對集團內部審計提出的問題長效整改,督促執(zhí)行,完善內控,確保整改到位,促進企業(yè)良性發(fā)展。

文:財務審計部 潘雅靜

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